Добрый день,коллеги и участники форума! ! Хочу сама себя проверить . Мы приобрели у поставщика билет ж/д для сотрудника,Д 26 К 76(60) ,
теперь надо их выдать сотруднику под отчет Д71 К 50,3 . (далее он отчитывается), Но у мен видимо провод ки не правильные , так как счета не закрытие, укажите пожалуйста, на мои ошибки
Заранее,спасибо