Добрый день. Уважаемые форумчане я новичок в бухгалтерии и сейчас столкнулась с вопросом НДС по импорту из Белоруссии.
У нас организация ООО на ОСНО при покупке товара в Белоруссии для перепродажи мы оформили все документы в налоговой. Товар продали. И при заполнении отчета по НДС (обычного) указали вычеты по книге покупок соответственно сумма попала в графу 120 раздела 3 декларации и на сумму уплаченного НДС заполнили графу 160 сумма налога уплаченная при ввозе товаров на территорию РФ.
У нас получился НДС к возмещению, сейчас позвонили из налоговой и сказали сдать уточненную декларацию так как мы дважды указали вычеты в декларации. Подскажите пожалуйста, не смогла найти информации по которой я не должна была указывать сумму оплаченного НДС в 160 графе.